공공행정 1천212억, 재난 76억, 교육 271억, 문화·관광 509억, 환경 871억, 복지 4천116억, 보건 177억 등

市, 재정건전성유지 역점두고 편성

파주시 2019년도 총예산이 1조 2,820억 994만 원으로 편성되었다.

이는 2018년 본예산보다 1,719억 6,202만 원이 증가한 규모이다.

파주시는 인구, 사업체, 차량 등 과세대상 증가 및 지역개발의 영향으로 세수여건은 안정적으로 예상되나 국내외 경제여건에 따른 불확성 증가, 사회복지 및 고정적 성격의 세출 또한 지속적인 증가세로 2019년도 재정여건이 금년과 크게 다르지 않을 것으로 예상하고 있다.

따라서 재정부담 완화나 효율적 재정운용을 위해 재정사업 투자를 영점에서부터 검토하여 재정건전성 유지에 역점을 두고 예산을 편성했다고 밝혔다.

파주시 2019년 일반 회계는 2018년 본예산보다 1,801억3,687만 원이 늘어난 1조 421억 5,852만 원, 특별회계는 2018년 본예산보다 81억 7,485만 원이 감소된 2,398억 5,141만 원으로 편성하였다.

일반회계 세입예산 총규모는 1조 421억5,852만 원으로 지방세는 2018년 본예산보다 222억 2,700만 원이 증가한 2,800억 원, 세외수입은 64억 350만 원 증가한 491억 6,568만 원, 지방교부세는 242억 3,414만 원 증가한 1,327억 5,736만 원, 조정교부금은 15억 원 증가한 600억 원, 국․도비보조금은 461억 7,223만 원 증가한 3,652억3,548만 원, 보전수입 및 내부거래는 796억 증가한 1,550만 원이다.

이에 따른 세출예산 총규모는 2018년 본예산보다 1,801억3,687만 원이 증가한 1조 421억 5,852만 원이다.

그중 ▲일반공공행정분야는 재정안정화 기금 전출금 500억 원, 법원읍 행정복지센터 신축 49억 8,210만 원 등 1,212억 8,491만 원으로 편성하였다.

▲공공질서 및 안전분야는 재난관리기금 전출금 29억2,119만 원, 배수펌프장 관리 14억 6,038만 원 등 76억6,407만 원으로 편성하고 ▲교육분야는 학교급식지원에 99억 1,775만 원, 학교개방형 다목적체육관 건립 41억 1,645만 원 등 271억 8,399만 원을 편성하였다.

▲문화 및 관광 분야는 한반도 생태평화 종합관광센터 71억 1,800만 원, 공공체육시설 토지매입 30억 원 등 509억1,828만 원을 편성하고 ▲환경보호분야는 생활 폐기물처리 290억1,950만 원, 환경관리센터 운영 및 관리 177억 2,000만 원, 운행경유차 배출가스 저감사업 34억 7,657만 원 등 871억 3,419만 원을 편성하였다.

▲사회복지분야는 기초연금 1,086억 9,252만 원, 영유아보육료 지원 500억 9,480만 원, 아동수당 276억8,760만 원, 누리과정 운영 197억 7,150만 원 등 4,116억 1,943만 원을 편성하였다.

▲보건분야는 어린이 국가예방접종 실시 44억 8,641만 원, 산후조리비 지원 15억 2,600만 원 등 177억 719만 원을 편성하였고 ▲농림수산분야는 쌀소득보전고정직접지불금 61억 4,200만 원, 친환경 우수농산물 학교급식 지원 21억 4,600만 원 등 440억 699만 원을 편성하였다.

▲산업 및 중소기업분야는 중소기업경영자금 지원 13억 5,000만 원, 전통시장 특성화시장 육성 5억 1,000만 원 등 41억3,041만 원을 편성하고 ▲수송 및 교통분야는 사업용차량 유가보조금 207억 원, 신도시-성석 연결도로 개설 178억 4,349만 원 등 966억 4,056만 원을 편성하였다.

▲국토 및 지역개발분야는 도시 및 주거 환경정비기금 전출금 74억 2,531만 원, 가로보안등 신설 유지관리 52억 1,163만 원, 소하천정비사업 18억 3,200만 원 등 433억 8,217만 원을 편성하고 ▲예비비 및 기타분야는 일반예비비 100억 원 및 재난예비비 30억 원, 인건비 1,080억 9,390만 원, 행정운영경비 30억 7,527만 원 등 1,302억 8,629만 원을 편성하였다.

기타 특별회계예산안 총규모는 883억 913만 원으로 2018년 본예산보다 181억 7,240만 원 증가한 규모로 회계별로는 의료급여특별회계 40억 8,977만 원, 공영개발사업특별회계 22억 8,440만 원, 교통사업특별회계 33억 5,562만 원, 폐수처리사업특별회계 609억 5,540만 원 등이 편성되었다.

지방 공기업 특별회계 세입 세출 예산 중 지방 공기업 상수도사업 특별 회계는 2018년보다 95억164만원 감소한 828억999만원으로 주요 사업은 '상수도 5단계 확장사업'56억원, 파주 수도정비 기본 계획수립 및 6단계 실시설계 용역 30억 원, 정수비 401억7642만원 등이 편성되었다.

지방공기업 하수도사업 특별회계는 2018년보다 168억 4,560만 원 감소한 687억 3,228만 원으로 주요사업은 공공하수처리시설 운영비 227억 4,342만 원, 공공하수처리시설 건설 및 개량사업 84억 8,085만 원, 하수관로정비사업 66억 546만 원, 파주시 하수도정비기본계획 변경 용역 16억 원을 편성하였다.

파주시 기금운용계획안의 경우 총규모는 1,090억9,771만 원으로 2018년보다 606억 3,716만 원 증가한 규모로 기금별 규모는 통합관리기금 151억 2,318만 원, 재정안정화기금 504억 8,333만 원, 재난관리기금 113억 5,656만 원, 도시 및 주거환경정비기금 154억 8,213만 원, 남북교류협력기금 20억 7,910만 원, 노인복지기금 19억 8,844만 원, 체육진흥기금 39억 5,856만 원 등이 편성되었다.

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